联合审计委员会——29 年 2020 月 XNUMX 日

会议通知

联合审计委员会——29 年 2020 月 1 日——下午 XNUMX 点

通过远程链接举行

议程——第一部分

  1. 缺席道歉
  2. 紧急事务
  3. 利益声明
  4. a) 30 年 2020 月 XNUMX 日举行的会议纪要 b) 行动追踪
  5. JAC会议出席记录
  6. 联合审计委员会自我评估审查 2019/20(口头)
  7. 联合审计委员会年度治理审查 附件一) 代表团总警员计划 附件一) PCC 代表团计划 附件一) 谅解备忘录 附件一) 财务条例 附件一) 合同常规订单 附件一) 公司治理守则 附件 7) 建设未来的补充治理 附件 8) 成员意见 附件 9) 成员意见 附件 10) PCC 的决策制定和问责制框架
  8. 联合审计委员会职权范围审查
  9. 2019/20 外部审计计划
  10. 内部审计进度报告 a) 2019/20年度内部审计报告及意见 b) 内部审计战略、计划和章程 2020-21
  11. 2019/20 年度财务报表和年度治理更新
  12. 2019/20 财资管理报告
  13. 2019/20 年度礼品、招待和可披露权益报告
  14. 财务安排 a) 批准注销的债务报告 b) 合同豁免和违约报告 c) Covid 19 对采购的影响
  15. 最新部队绩效报告
  16. 前瞻性工作计划

第二部分——私下