会议通知
联合审计委员会——29 年 2020 月 1 日——下午 XNUMX 点
通过远程链接举行
议程——第一部分
- 缺席道歉
- 紧急事务
- 利益声明
- a) 30 年 2020 月 XNUMX 日举行的会议纪要 b) 行动追踪
- JAC会议出席记录
- 联合审计委员会自我评估审查 2019/20(口头)
- 联合审计委员会年度治理审查 附件一) 代表团总警员计划 附件一) PCC 代表团计划 附件一) 谅解备忘录 附件一) 财务条例 附件一) 合同常规订单 附件一) 公司治理守则 附件 7) 建设未来的补充治理 附件 8) 成员意见 附件 9) 成员意见 附件 10) PCC 的决策制定和问责制框架
- 联合审计委员会职权范围审查
- 2019/20 外部审计计划
- 内部审计进度报告 a) 2019/20年度内部审计报告及意见 b) 内部审计战略、计划和章程 2020-21
- 2019/20 年度财务报表和年度治理更新
- 2019/20 财资管理报告
- 2019/20 年度礼品、招待和可披露权益报告
- 财务安排 a) 批准注销的债务报告 b) 合同豁免和违约报告 c) Covid 19 对采购的影响
- 最新部队绩效报告
- 前瞻性工作计划
第二部分——私下